HỘI
ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số:
07/2013/NQ-HĐND
|
Phan
Rang - Tháp Chàm, ngày 18 tháng 12 năm 2013
|
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; MỨC
BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ (KỂ CẢ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN); PHƯƠNG ÁN
PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2014 VÀ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ ĐỊNH MỨC CHI
THƯỜNG XUYÊN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ
Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
năm 2004;
Căn cứ
Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ
Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn
xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014;
Căn cứ
Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014;
Xét Tờ
trình số 70/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị
Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước địa
phương; mức bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố (kể cả xã, phường, thị trấn);
phương án phân bổ ngân sách tỉnh Ninh Thuận năm 2014 và điều chỉnh định mức chi
năm 2014;
Sau
khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội
đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều
1. Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa
phương; mức bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố (kể cả xã, phường, thị trấn)
và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2014 như sau:
1. Tổng thu ngân sách địa phương
3.574,193 tỷ đồng (Ba nghìn năm trăm bảy mươi bốn tỷ, một trăm chín mươi ba triệu
đồng)
.
a) Thu
ngân sách Nhà nước trên địa bàn 1.500 tỷ đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng)
.
- Thu nội
địa 1.100 tỷ đồng (Một nghìn một trăm tỷ đồng); trong đó:
+ Thu tiền
sử dụng đất 40 tỷ đồng (Bốn mươi tỷ đồng);
+ Thuế,
phí, lệ phí và thu khác ngân sách 1.060 tỷ đồng (Một nghìn không trăm sáu mươi
tỷ đồng);
- Thu hải
quan (điều tiết ngân sách Trung ương 100%) 300 tỷ đồng (ba trăm tỷ đồng);
- Các khoản
thu quản lý qua ngân sách Nhà nước 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng), trong đó;
thu xổ số kiến thiết 55 tỷ đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng).
b) Thu
ngân sách Trung ương bổ sung 2.074,193 tỷ đồng (Hai nghìn không trăm bảy mươi bốn
tỷ, một trăm chín mươi ba triệu đồng).
- Bổ sung
cân đối 966,827 tỷ đồng (Chín trăm sáu mươi sáu tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu
đồng);
- Bổ sung
có mục tiêu 739,54 tỷ đồng (Bảy trăm ba mươi chín tỷ, năm trăm bốn mươi triệu đồng);
- Bổ sung
nguồn cải cách tiền lương 367,826 tỷ đồng (Ba trăm sáu mươi bảy tỷ, tám trăm
hai mươi sáu triệu đồng).
2. Tổng
chi ngân sách địa phương 3.274,193 tỷ đồng (Ba nghìn hai trăm bảy mươi bốn tỷ,
một trăm chín mươi ba triệu đồng).
a) Chi
cân đối ngân sách địa phương 2.434,653 tỷ đồng (Hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn
tỷ, sáu trăm năm mươi ba triệu đồng).
- Chi đầu
tư xây dựng cơ bản 189,2 tỷ đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ, hai trăm triệu đồng);
- Chi thường
xuyên 2.156,408 tỷ đồng (Hai nghìn một trăm năm mươi sáu tỷ, bốn trăm lẻ tám
triệu đồng);
- Giữ nguồn
tăng lương 41,195 tỷ đồng (Bốn mươi mốt tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu đồng);
- Dự
phòng 46,85 tỷ đồng (Bốn mươi sáu tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng);
- Bổ sung
quỹ dự trữ tài chính 01 tỷ đồng (Một tỷ đồng).
b) Chi từ
các nguồn thu quản lý qua ngân sách Nhà nước 100 tỷ đồng (một trăm tỷ đồng).
c) Chi từ
nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 739,54 tỷ đồng (Bảy trăm ba
mươi chín tỷ, năm trăm bốn mươi triệu đồng).
3. Mức bổ
sung cho ngân sách huyện, thành phố (kể cả xã, phường, thị trấn)
a) Thu
ngân sách Nhà nước trên địa bàn 1.500 tỷ đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng).
b) Thu để
lại các huyện, thành phố 474,829 tỷ đồng (Bốn trăm bảy mươi bốn tỷ, tám trăm
hai mươi chín triệu đồng).
c) Chi cân
đối ngân sách Nhà nước 1.161,551 tỷ đồng (Một nghìn một trăm sáu mươi mốt tỷ,
năm trăm năm mươi mốt triệu đồng).
- Chi đầu
tư xây dựng cơ bản 22,8 tỷ đồng (Hai mươi hai tỷ, tám trăm triệu đồng);
- Chi thường
xuyên 1.117,987 tỷ đồng (Một nghìn một trăm mười bảy tỷ, chín trăm tám mươi bảy
triệu đồng);
- Dự
phòng: 20,764 tỷ đồng (Hai mươi tỷ, bảy trăm sáu mươi bốn triệu đồng).
d) Chi bổ
sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 16,306 tỷ đồng (Mười sáu tỷ, ba trăm lẻ
sáu triệu đồng).
e) Chi quản
lý qua ngân sách Nhà nước 12,4 tỷ đồng (Mười hai tỷ, bốn trăm triệu đồng).
g) Mức bổ
sung cho ngân sách huyện, thành phố 703,028 tỷ đồng (Bảy trăm lẻ ba tỷ, không
trăm hai mươi tám triệu đồng).
- Bổ sung
chi cân đối 395,815 tỷ đồng (Ba trăm chín mươi lăm tỷ, tám trăm mười lăm triệu
đồng);
- Bổ sung
chi có mục tiêu (một số nhiệm vụ khác) 16,306 tỷ đồng (Mười sáu tỷ, ba trăm lẻ
sáu triệu đồng);
- Bổ sung
nguồn cải cách tiền lương 290,907 tỷ đồng (Hai trăm chín mươi tỷ, chín trăm lẻ
bảy triệu đồng).
Dự toán
thu, chi ngân sách huyện, thành phố; mức bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị
trấn và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, thành phố do Hội đồng nhân dân huyện,
thành phố quyết định theo quy định pháp luật.
4. Phương
án phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh 2.083,936 tỷ đồng (Hai nghìn không trăm
tám mươi ba tỷ, chín trăm ba mươi sáu triệu đồng)
a) Chi
cân đối ngân sách tỉnh 1.273,102 tỷ đồng (Một nghìn hai trăm bảy mươi ba tỷ, một
trăm lẻ hai triệu đồng).
- Chi đầu
tư xây dựng cơ bản 166,4 tỷ đồng (Một trăm sáu mươi sáu tỷ, bốn trăm triệu đồng);
- Chi thường
xuyên 1.038,420 tỷ đồng (Một nghìn không trăm ba mươi tám tỷ, bốn trăm hai mươi
triệu đồng);
- Giữ nguồn
tăng lương 41,195 tỷ đồng (Bốn mươi mốt tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu đồng);
- Dự
phòng 26,087 tỷ đồng (Hai mươi sáu tỷ, không trăm tám mươi bảy triệu đồng);
- Bổ sung
quỹ dự trữ tài chính 01 tỷ đồng (Một tỷ đồng).
b) Chi bổ
sung có mục tiêu và các nhiệm vụ khác 723,234 tỷ đồng (Bảy trăm hai mươi ba tỷ,
hai trăm ba mươi bốn triệu đồng).
c) Chi đầu
tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết và các khoản ghi thu, ghi chi được quản lý qua
ngân sách Nhà nước 87,6 tỷ đồng (Tám mươi bảy tỷ, sáu trăm triệu đồng).
Điều 2. Điều chỉnh định mức chi các khoản
chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn
tại Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân
dân tỉnh KHÓA IX như sau:
1. Định mức
phân bổ chi quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp
(bao gồm tỉnh, huyện, xã).
Định mức
phân bổ chi quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp,
mức phân bổ chi quản lý hành chính cho một biên chế:
- Đơn vị
dự toán cấp I của tỉnh 15 triệu đồng/người/năm;
- Đơn vị
dự toán cấp II, III của tỉnh 13 triệu đồng/người/năm;
- Đơn vị
dự toán cấp huyện 10,5 triệu đồng/người/năm (vùng cao: 12,5 triệu đồng/người/năm);
- Đơn vị
dự toán cấp xã 7,5 triệu đồng/người/năm (vùng cao: 8,5 triệu đồng/người/năm).
2. Định mức
phân bổ sự nghiệp môi trường cấp huyện, thành phố.
- Đô thị
loại 3 trở lên 20.000 triệu đồng/đơn vị/năm;
- Huyện
có thị trấn 2.000 triệu đồng/đơn vị/năm;
- Huyện
khác 1.000 triệu đồng/đơn vị/năm.
Điều
3. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ,
quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật; Thường
trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh có nhiệm vụ giám sát bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.
Điều
4. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh
Ninh Thuận KHÓA IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2013 và có hiệu
lực thi hành sau 10 ngày./.