HỘI ĐỒNG NHÂN
DÂN
TỈNH SƠN LA
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số:
168/2007/NQ-HĐND
|
Sơn La, ngày 10
tháng 12 năm 2007
|
NGHỊ QUYẾT
VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ MỨC BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2008
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Điều 11 - Luật Tổ chức
HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước
năm 2002;
Căn cứ Nghị định số
60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách
Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban
hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết
toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Nghị quyết số
167/2007/NQ-HĐND ngày 10.12.2007 của HĐND tỉnh về phê duyệt dự toán ngân sách tỉnh
Sơn La năm 2008;
Xét Tờ trình số 142/TTr-UBND
ngày 20/11/2007 của UBND tỉnh về phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh
năm 2008; Báo cáo thẩm tra số 311/BC-KTNS ngày 03/12/2007 của Ban Kinh tế -
Ngân sách HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh
Khoá XII,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân
sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối cho các huyện, thị xã năm 2008, như sau:
I. TỔNG SỐ VÀ TỪNG LĨNH VỰC CỦA
NGÂN SÁCH CẤP TỈNH: 1.121.714 triệu đồng.
1. Chi đầu tư XDCB và chương
trình mục tiêu: 566.465 triệu đồng.
a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
185.667 triệu đồng.
- Trả nợ vốn vay Chi nhánh Ngân
hàng PT tỉnh: 20.000 triệu đồng.
- Trả nợ vốn tạm ứng tồn ngân
KBNN tỉnh: 15.821 triệu đồng.
- Bố trí vốn thực hiện dự án
1382 : 33.330 triệu đồng.
- Xây dựng cơ bản tập trung :
94.805 triệu đồng.
Trong đó: + Quy hoạch và chuẩn
bị đầu tư : 6.071 triệu đồng.
+ Giáo dục - đào tạo :
25.000 triệu đồng.
+ Khoa học - công nghệ :
4.990 triệu đồng.
+ Các dự án khác : 58.744
triệu đồng.
- Chi hỗ trợ doanh nghiệp nhà
nước: 1.980 triệu đồng.
- Dự phòng xây dựng cơ bản :
19.731 triệu đồng.
b) Chi chương trình mục
tiêu : 380.798 triệu đồng.
- Chi chương trình mục tiêu quốc
gia, 135, 661 : 130.648 triệu đồng.
- Chi thực hiện các mục tiêu,
nhiệm vụ khác: 224.750 triệu đồng.
- Vốn sự nghiệp thực hiện nhiệm
vụ khác: 4.716 triệu đồng.
- Dự phòng : 20.684 triệu đồng.
(Có nghị quyết phân bổ chi tiết
nguồn vốn xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia riêng)
2. Chi thường xuyên : 548.749
triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Kinh tế :
87.455 triệu đồng.
(trong đó có 9 tỷ vốn hỗ trợ
các bản đặc biệt khó khăn chưa phân bổ)
- Chi sự nghiệp Giáo dục - đào
tạo: 129.795 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống
dịch: 117.630 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Khoa học công
nghệ: 10.224 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Văn hoá thông
tin: 10.850 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Thể dục thể
thao: 2.250 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Phát thanh truyền
hình: 9.500 triệu đồng.
- Chi đảm bảo xã hội: 17.640
triệu đồng.
- Chi ngân sách Đảng, Đoàn thể,
QLNN: 88.807 triệu đồng.
- Chi An ninh - quốc phòng:
21.200 triệu đồng.
- Chi khác ngân sách: 98 triệu
đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ Tài
chính : 1.200 triệu đồng.
- Chi trợ giá trợ cước: 16.600
triệu đồng.
- Chi đảm bảo an toàn giao
thông: 4.500 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách tỉnh:
31.000 triệu đồng.
3. Chi đầu tư từ nguồn XSKT quản
lý qua NSNN : 6.500 triệu đồng.
(Chưa phân bổ chi tiết)
II. GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH
CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:
1. Giao dự toán chi ngân sách
thường xuyên và chương trình mục tiêu cho 159 cơ quan, đơn vị với tổng kinh phí
là: 870.843 triệu đồng
(Có phụ lục kèm theo )
2. Giao dự phòng ngân sách cấp
tỉnh: 31.000 triệu đồng.
3. Nguồn vốn chưa phân bổ:
55.915 triệu đồng.
- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập
trung: 19.731 triệu đồng.
- Vốn đầu tư theo Nghị quyết
37: 7.214 triệu đồng.
- Chi đầu tư từ nguồn XSKT quản
lý qua NSNN: 6.500 triệu đồng.
- Vốn hỗ trợ hạ tầng khu công
nghiệp: 6.270 triệu đồng.
- Vốn hỗ trợ chương trình phát
triển vốn rừng: 4.000 triệu đồng.
- Vốn Bộ Tài chính hỗ trợ trang
thiết bị truyền hình: 3.200 triệu đồng.
- Vốn thực hiện chương trình đầu
tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các xã vùng III: 9.000 triệu đồng.
III. GIAO MỨC BỔ SUNG TỪ NGÂN
SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2008, SỐ TIỀN: 1.212.383 TRIỆU
ĐỒNG (Có phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực
kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khoá XII thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
UBND tỉnh
- Quyết định giao nhiệm vụ chi
ngân sách cho các đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh
cho các huyện, thị xã.
- Xây dựng phương án phân bổ
chi tiết đối với nguồn vốn nêu tại khoản 3 Mục II Điều 1 trình HĐND tỉnh xem
xét quyết định hoặc trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi quyết định
phân bổ chi tiết và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn
kiểm tra việc thực hiện phân bổ ngân sách của các huyện, thị xã theo quy định của
Luật Ngân sách Nhà nước.
2. Giao Thường trực HĐND tỉnh,
các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm tích
cực tổ chức giám sát việc thực hiện phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm
2008.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh
Sơn La Khoá XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ./.
Nơi nhận :
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- VP QH, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội;
- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu quốc hội;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh khoá XII;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Lãnh đạo VP, CV VPHĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (1b). 230b.
|
CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng
|