HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------
|
CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số:
123/2006/NQ-HĐND
|
Sơn La,
ngày 10 tháng 12 năm 2006
|
NGHỊ
QUYẾT
VỀ
PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ MỨC BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CHO CÁC
HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2007
HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ BẨY
Căn cứ Điều 11 - Luật
Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Nghị định số:
73/2003/NĐ-CP ngày 23/06/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét,
quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa
phương;
Căn cứ Nghị quyết số
122/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2005 của HĐND tỉnh về việc thông qua dự toán ngân
sách tỉnh Sơn La năm 2006;
Xét Tờ trình số
178/TTr-UBND ngày 01/12/2006 của UBND tỉnh về phương án phân bổ dự toán chi
ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thị xã năm
2007; Báo cáo số 226/BC-KTNS ngày 05/12/2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND
tỉnh về việc thẩm tra lĩnh vực kinh tế - ngân sách tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh
và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT
NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh
và mức bổ sung cân đối cho các huyện, thị xã năm 2007 như sau:
I. TỔNG SỐ VÀ TỪNG
LĨNH VỰC CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH: 1.118.348.000.0000 đồng.
1. Chi đầu tư XDCB và
chương trình mục tiêu: 608.766.000.000 đồng.
a) Chi đầu tư xây
dựng cơ bản : 205.667.000.000 đồng.
- Trả nợ vốn vay Chi
nhánh Ngân hàng PT tỉnh : 20.000.000.000 đồng.
- Trả nợ vốn tạm ứng
tồn ngân KBNN tỉnh : 10.000.000.000 đồng.
- Trả nợ các chương
trình, dự án : 100.000.000.000 đồng.
Trong đó:
+ Dự án 1382 : 20.000.000.000
đồng.
+ Giáo dục đào tạo :
4.047.614.000 đồng.
+ Các chương trình dự
án khác : 75.952.380.000 đồng.
- Xây dựng cơ bản tập
trung : 53.687.000.000 đồng.
Trong đó:
+ Quy hoạch và chuẩn
bị đầu tư : 3.500.000.000 đồng.
+ Giáo dục - Đào tạo
: 29.952.386.000 đồng.
+ Khoa học – Công
nghệ : 5.000.000.000 đồng.
+ An ninh - Quốc
phòng : 8.500.000.000 đồng.
+ Các dự án khác : 6.734.614.000
đồng.
- Chi hỗ trợ Doanh
nghiệp Nhà nước : 1.980.000.000 đồng.
- Dự phòng xây dựng
cơ bản : 20.000.000.000 đồng.
b) Chi chương trình
mục tiêu : 403.099.000.000 đồng.
- Chi chương trình
mục tiêu quốc gia, 135, 661 : 121.699.000.000 đồng.
- Chi thực hiện các
mục tiêu, nhiệm vụ khác : 267.180.000.000 đồng.
- Vốn sự nghiệp thực
hiện nhiệm vụ khác : 14.220.000.000 đồng.
(Có nghị quyết phân
bổ chi tiết nguồn xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia riêng)
2. Chi thường xuyên :
504.582.000.000 đồng.
- Chi sự nghiệp Kinh
tế: 70.075.000.000 đồng.
- Chi sự nghiệp Giáo
dục - Đào tạo : 108.644.000.000 đồng.
- Chi sự nghiệp Y tế :
107.190.000.000 đồng.
- Chi sự nghiệp Khoa
học công nghệ : 9.530.000.000 đồng.
- Chi sự nghiệp Văn
hoá thông tin : 7.908.000.000 đồng.
- Chi sự nghiệp Thể
dục thể thao : 2.250.000.000 đồng.
- Chi sự nghiệp Phát
thanh truyền hình : 9.100.000.000 đồng.
- Chi Đảm bảo xã hội :
12.500.000.000 đồng
- Chi ngân sách Đảng,
Đoàn thể, QLNN : 78.650.000.000 đồng
- Chi An ninh - Quốc
phòng : 15.500.000.000 đồng.
- Chi khác ngân sách :
595.000.000 đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự
trữ tài chính : 1.200.000.000 đồng.
- Chi trợ giá trợ
cước: 16.600.000.000 đồng.
- Hỗ trợ các bản đặc
biệt khó khăn : 9.000.000.000 đồng.
- Nguồn thực hiện cải
cách tiền lương: 19.840.000.000 đồng.
- Tiết kiệm chi ngân
sách: 5.000.000.000 đồng.
- Dự phòng ngân sách
tỉnh : 31.000.000.000 đồng.
3. Chi đầu tư từ
nguồn XSKT quản lý qua NSNN : 5.000.000.000 đồng.
II. GIAO DỰ TOÁN CHI
NGÂN SÁCH CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
1. Giao dự toán chi
ngân sách thường xuyên, dự toán chương trình mục tiêu cho 151 cơ quan, đơn vị
với tổng số tiền: 464.582.000.000 đồng (Có phụ lục chi tiết kèm theo).
2. Giao dự phòng ngân
sách cấp tỉnh: 31.000.000.000 đồng.
3. Nguồn vốn chưa
phân bổ chi tiết:
- Chi đầu tư từ nguồn
XSKT quản lý qua NSNN: 5.000.000.000 đồng.
- Chi bổ sung cho
ngân sách cấp huyện chương trình hỗ trợ các bản đặc biệt khó khăn:
9.000.000.000 đồng.
III. Giao mức bổ sung
từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã năm 2007 số tiền:
969.947.000.000 đồng (Có phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 kể từ
ngày HĐND tỉnh Sơn la khoá XII thông qua.
Điều 3. Tổ
chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân
tỉnh giao UBND tỉnh:
- Quyết định giao
nhiệm vụ chi ngân sách cho các đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung
từ ngân sách tỉnh cho các huyện, thị xã.
- Xây dựng phương án
phân bổ chi tiết đối với nguồn vốn nêu tại khoản 3, Điều 2 trình các Ban HĐND
tỉnh thẩm tra, Thường trực HĐND tỉnh quyết định phân bổ chi tiết và báo cáo với
HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
- Xây dựng kế hoạch,
hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện phân bổ ngân sách của các huyện, thị xã theo
quy định của Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi).
2. Giao Thường trực
HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò trách
nhiệm tích cực tổ chức giám sát việc thực hiện phương án phân bổ ngân sách cấp
tỉnh năm 2007.
Nghị quyết này được
HĐND tỉnh Sơn La Khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua./.
Nơi nhận:
- UB TVQH, Chính phủ;
- VP QH, VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- UB KT-Ngân sách của Quốc hội;
-Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu quốc hội;
-UBMTTQ VN tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khoá XII;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- LĐ VP, CV VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT. NC (01b), 230b.
|
CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng
|