HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------
|
CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số: 02/2007/NQ-HĐND
|
Lào Cai, ngày 16 tháng 7 năm 2007
|
NGHỊ QUYẾT
PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT
TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI
NĂM 2007; ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ-XÃ HỘI, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH, KẾ
HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2007
HỘI
ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ
chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà
nước số 01/2002/QH11
ngày
16/12/2002;
Căn cứ Luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số
60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành Luật Ngân sách;
Căn cứ Quyết định số
1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách
nhà nước năm 2007;
Trên cơ sở xem xét báo cáo
của UBND tỉnh; tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 29/6/2007 của UBND tỉnh về điều
chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách
và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007 tỉnh Lào Cai; báo cáo thẩm tra của các
Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biếu HĐND tỉnh dự kỳ họp,
HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII,
Kỳ họp thứ 9,
QUYẾT
NGHỊ:
Điều
1. Phê
chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm;
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007; điều chỉnh một số chỉ tiêu
kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007.
I. Về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội 6 tháng đầu năm 2007
Sáu tháng đầu năm 2007, mặc
dù còn nhiều khó khăn thách thức; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của
Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự chủ động, linh hoạt trong điều hành của các cấp,
các ngành nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2007 tiếp tục ổn định
và có bước phát triển mới, các chỉ tiêu chính đều đạt khá và tăng mạnh so với
cùng kỳ: Tăng trưởng GDP đạt 14%, cơ cấu kinh tế dịch chuyến đúng hướng: Tỷ
trọng nông, lâm, ngư nghiệp đạt 27,7% (giảm 2,4% so cùng kỳ), công nghiệp - xây
dựng cơ bản đạt 30,5% (tằng 1,9% so cùng kỳ), dịch vụ đạt 41,8% (tăng 0,5% so
cùng kỳ); giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng trưởng mạnh,
đạt 5,8%; sản xuất công nghiệp và xây dựng cơ bản duy trì được tốc độ tăng
trưởng cao so cùng kỳ (27,9%); kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn phát triển
mạnh, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đã vượt dự toán cả năm; hoạt động kinh
doanh du lịch, hoạt động văn hóa thế
thao phát triển tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn
xã hội ổn định.
Bên cạnh những kết quả đạt
được, việc triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm
2007 còn tồn tại hạn chế: Công nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng
và yêu cầu thực tế; các hoạt động về văn hóa - xã hội tuy được tích cực triển
khai và đạt một số kết quả nhất định song hiệu quả chưa cao, công tác cải cách
hành chính đa có nhiêu cố gắng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa tạo ra sự
chuyến biến mạnh mẽ; thủ tục hành chính còn rườm rà. Một số cơ quan, đơn vị
chưa quan tâm đúng mức đến
công tác cải cách hành chính, thiếu kiên quyết trong chỉ đạo và thực hiện dẫn
đến hiệu quả chưa cao; một số vấn đề xã hội bức xúc như: Tai nạn giao thông,
buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, tệ nạn ma túy, HIV, trộm cắp... có
chiều hướng gia tăng; một số cơ chế chính sách mới chậm được ban hành nên chưa
thực sự khuyến khích hoạt động sản xuất và thu hút đầu tư của các thành phần
kinh tế.
HĐND tỉnh thống nhất đánh giá
kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6
tháng đầu năm 2007 với những chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo của UBND tỉnh đã
trình tại kỳ họp thứ 9.
II. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán
ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007
1. Điều
chỉnh chỉ tiêu tổng
hợp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
- Thu
ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tăng thu 210.000 triệu đồng, nâng số thu từ
790.000 triệu đồng lên 1.000.000 triệu đồng .
- Tổng
thu ngân sách địa phương: Tăng thu 642.589 triệu đồng, nâng tổng số
thu NSĐP từ 2.028.000 triệu đồng lên 2.670.589 triệu đồng .
- Tổng
chi ngân sách địa phương: Tăng chi 642.589 triệu đồng, nâng tổng số
chi NSĐP từ 2.028.000 triệu đồng lên 2.670.589 triệu đồng .
Các chỉ tiêu khác: Giữ nguyên
theo Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND ngày 16/12/2006 của HĐND tỉnh. (Chi tiết theo biếu số 01 kèm theo Nghị quyết này)
2. Dự
toán ngân sách nhà nước năm 2007
2.1. Thu
ngân sách nhà nước trên địa bàn
Điều chỉnh tăng thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn 210.000 triệu đồng, gồm:
- Tăng
thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 190.000 triệu đồng
- Tăng
thu để lại quản lý qua ngân sách 20.000
triệu đồng (đóng góp khai thác khoáng sản quặng đồng)
Tổng
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sau điều chỉnh là 1.000.000 triệu đồng,
gồm:
- Thu
nội địa 395.000 triệu đồng
- Thu
từ hoạt động xuất nhập khẩu 530.000 triệu đồng
- Thu để lại
quản lý qua ngân sách 75.000 triệu đồng.
2.2. Thu
ngân sách địa phương:
Điều chỉnh tăng thu ngân sách
địa phương 642.589 triệu đồng. Tổng
thu NSĐP sau điều chỉnh là 2.670.589 triệu đồng, các nội dung điều chỉnh gồm:
- Tăng
số bổ sung từ ngân sách Trung ương 174.162
triệu đồng
- Tăng
thu vốn vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn 15.000 triệu đồng
- Tăng
thu huy động từ Quĩ dự trữ tài chính 10.000 triệu đồng (bố trí vốn cho các công
trình khắc phục hậu quả thiên tai)
- Tăng
thu chuyến nguồn năm 2006 sang năm 2007 của ngân sách tỉnh 263.427 triệu đồng
(tổng số chuyến nguồn 270.687 triệu
đồng, đã giao trong dự toán đầu năm 7.260 triệu đồng).
- Tăng
nguồn vay đế đầu tư Khu đô thị mới 160.000 triệu đồng.
- Tăng
thu quản lý qua ngân sách (đóng góp khai thác khoáng sản quặng đồng) 20.000
triệu đồng.
2.3. Chi
ngân sách địa phương:
Điều chỉnh tăng 642.589 triệu
đồng, tổng chi NSĐP sau điều chỉnh là 2.670.589
triệu đồng. Các nội dung điều chỉnh gồm:
- Chi
đầu tư xây dựng cơ bản tăng 64.403 triệu đồng.
- Chi
thường xuyên tăng 164.623 triệu đồng
- Chi
các chương trình mục tiêu, dự án, nhiệm vụ tăng 221.991 triệu đồng
- Chi
quản lý qua ngân sách 45.711 triều đống
- Chi
đầu tư Khu đô thị mới 160.000 triệu đồng.
- Chi
dự phòng ngân sách:
+ Dự phòng đầu năm 35.119
triệu đồng
+ Điều chỉnh giảm 14.139
triệu đồng
+ Dự phòng còn lại 20.980
triệu đồng
2.4. Thu, chi ngân sách tỉnh:
2.4.1- Thu ngân sách tỉnh: Điều chỉnh tăng: 642.589 triệu đồng,
tổng thu ngân sách tỉnh sau điều chỉnh
là 2.511.941 triệu đồng. Những nội dung điều chỉnh gồm:
a) Bổ sung
từ ngân sách Trung ương 174.162 triệu đồng, gồm: Các khoản điều chỉnh tăng
174.717 triệu đồng, điều chỉnh giảm 555 triệu đồng
b) Vay kiên cố hóa
kênh mương và giao thông nông thôn 15.000 triệu đồng.
c) Thu huy động từ Quỹ dự trữ
tài chính 10.000 triệu đồng.
d) Thu chuyển
nguồn năm 2006 sang năm 2007 của ngân sách tỉnh 263.427 triệu đồng. Trong đó:
Nguồn tăng thu ngân sách năm 2006 so với dự toán HĐND tỉnh giao 20.736 triệu
đồng; gồm: Dùng để tăng
nguồn cải cách tiền lương 10.368 triệu đồng, dùng để bố
trí tăng chi cho các nội dung chi khác 10.368 triệu đồng (Dự toán thu ngân sách
tỉnh HĐND tỉnh giao 132.259 triệu đồng, thực hiện 152.995 triệu đồng, tăng thu
20.736 triệu đồng).
e) Vay để đầu
tư Khu đô thị mới 160.000 triệu đồng.
f) Thu quản lý qua ngân sách
(đóng góp khai thác khoáng sản quặng đồng) 20.000 triệu đồng.
2.4.2- Chi ngân sách tỉnh: Điều chỉnh tăng 642.589 triệu đồng, tổng
chi ngân sách tỉnh sau điều chỉnh là 2.511.941 triệu đồng, Những nội dung điều
chỉnh gồm:
- Chi
đầu tư xây dựng cơ bản: 64.403 triệu đồng
- Chi
thường xuyên: 59.546 triệu đồng.
- Chi bổ sung
cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố: 105.077 triệu đồng
- Chi
các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án nhiệm vụ: 221.991 triệu đồng
- Chi
đầu tư Khu đô thị mới từ nguồn vay: 160.000 triệu đồng.
- Chi
quản lý qua ngân sách: 45.711 triệu đồng
- Chi
dự phòng ngân sách tỉnh: 14.139 triệu đồng:
+ Dự phòng đầu năm 24.279
triệu đồng
+ Điều chỉnh giảm 14.139
triệu đồng
+ Dự phòng còn lại 10.140
triệu đồng
(Chi tiết theo các biểu
số 02 đến biểu số 06 kèm theo Nghị quyết này)
3. Điều chỉnh, kế hoạch đầu
tư phát triển.
3.1. Điều chỉnh tăng: 304.062
triệu đồng, gồm:
- Vốn
đầu tư từ nguồn vốn vay cho các dự án khu đô thị mới Lào Cai Cam Đường: 160.000
triệu đồng (Về nguồn vốn vay và trả nợ: Giao UBND tỉnh hoàn tất các thủ tục vay
và cân đối các nguồn vốn đế trả nợ)
- Vốn bổ sung
từ nguồn ngân sách Trung ương do tăng thu ngân sách cho các dự án khu đô thị
mới Lào Cai Cam Đường + khu kinh tế cửa khẩu: 20.000 triệu đồng.
- Vốn bổ sung
từ nguồn ngân sách Trung ương do tăng thu ngân sách cho các dự án đối ứng vốn
nước ngoài: 10.000 triệu đồng.
- Vốn
đầu tư theo Quyết định 134/QĐ.TTg: 8.000 triệu đồng.
- Vốn
tín dụng ưu đãi đế thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông
nông thôn: 15.000 triệu đồng.
- Vốn
chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường: 15.000 triệu đồng;
- Nguồn
vốn năm 2006 chuyển sang
năm 2007: 76.062 triệu đồng, gồm:
+ Vốn ngân sách tập trung:
1.430 triệu đồng;
+ Nguồn vốn thu tiền sử dụng
đất năm 2006: 512 triệu đồng;
+ Nguồn đầu tư tỉnh, huyện
mới chia tách: 2.040 triệu đồng;
+ Vốn khắc phục hậu quả thiên
tai: 11.940 triệu đồng;
+ Hỗ trợ trụ sở xã: 795 triệu
đồng;
+ Vốn QĐ 186/CP: 300 triều
đồng;
+ Chương trình nước sạch và
vệ sinh môi trường: 312 triệu đồng;
+ Chương trình xóa đói giảm
nghèo: 157 triệu đồng;
+ Vốn NỌ 37/BTC: 3.267 triệu
đồng;
+ Vốn QĐ 120/CP: 7.903 triều
đồng;
+ Vốn chương trình du lịch:
144 triệu đồng ;
+ Vốn thực hiện QĐ134: 203
triệu đồng;
+ Chương trình 135: 28.923
triệu đồng;
+ Vốn nước ngoài (DIFID):
2.089 triệu đồng;
+ Dự án 5 triệu ha rừng: 402
triệu đồng;
+ Von vay (KHCKM+GTNT):
10.861 triệu đồng;
+ Hỗ trợ đối ứng vốn ODA: 314
triệu đồng;
+ Chương trình mục tiêu Văn
hóa: 110 triệu
đồng,;
+ Chương trình mục tiêu Giáo
dục: 66 triệu đồng;
+ Vốn hô trợ hạ tầng phát
thanh truyền hình tiếng dân tộc: 162 triệu đồng;
+ Nguồn trang thiết bị phủ
sóng phát thanh truyền hình: 37 triệu đồng;
+ Bán trụ sở gắn chuyển
quyền sử dụng đất: 4.096 triệu đồng;
Tống vốn đầu tư thuộc ngân
sách địa phương sau điều chỉnh là 1.200.468 triệu đồng.
3.2. Điều chỉnh, phân bố chi
tiết danh mục trên cơ sở tống mức vốn đã giao tại Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND
ngày 16/12/2006 của HĐND tỉnh: 8.640
triệu đồng, cho 21 công trình, gồm:
- Nguồn
ngân sách tập trung/4.680 triệu đồng, cho 09 công trình;
- Nguồn
hỗ trợ hạ tầng KTCK/1.700 triệu đồng,
cho 02 công trình;
- Thực
hiện NQ37/BCT: 465 triệu đồng, cho 02 công trình;
- Vốn
Quyết định 120/CP; 85 triệu đồng, cho 01 công
trình;
- Hạ
tầng du lịch/400 triệu đồng, cho 01 công
trình;
- Chương
trình 135: 400 triệu đồng, cho 01 công
trình;
- Chương
trình mục tiêu dân số KHHGĐ: 550 triệu đồng, cho 01 công
trình;
- Chương
trình phòng chống tội phạm: 40 triệu đồng, cho 02 danh mục;
- Chương
trình mục tiêu giáo dục và đào tạo: 320 triệu đồng, cho 02 công trình.
(Chi tiết theo biểu
số 07 kèm theo Nghị quyết này)
III. Nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007
1. Chỉ
đạo thực hiện các Đề án, dự án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã
duyệt, 5 Chương trình trọng tâm hướng về cơ sở của tỉnh giai đoạn 2007-2010;
các huyện, thành phố chủ động thực hiện các Đề án, dự án của Đảng bộ cấp mình,
gắn với việc thực hiện các đề án của tỉnh. Tổ chức
xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2008;
tống hợp đề xuất các chỉ tiêu, danh mục vốn điều chỉnh bổ sung
báo cáo HĐND tỉnh phê chuẩn.
2. Hoàn
thiện, ban hành và chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách được HĐND tỉnh
thông qua kỳ họp thứ 9. Hoàn thành việc lập Quy hoạch tống thế phát triển kinh
tế - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
làm định hướng triển khai thực hiện lập quy hoạch cho các địa phương, qui hoạch
ngành, lĩnh vực và cụ thế hóa trong kế hoạch hàng năm.
3. Chỉ
đạo thu hoạch dứt điểm vụ
Xuân và chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ Mùa. Tập trung đẩy mạnh
chương trình trồng rừng, trồng chè đảm bảo theo kế hoạch giao. Tăng cường công
tác điều tra và dự báo phục vụ cho việc phòng và trừ dịch bệnh trên cây trồng,
vật nuôi; đẩy mạnh việc nhân rộng mô hình thủy sản; chăn nuôi đại gia súc. Tăng
cường chỉ đạo, tổ chức
diễn tập công tác thường trực theo dõi về phòng chống bão lũ, hỏa
hoạn, sạt lở để hạn
chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
4. Tiếp
tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án lớn về phát
triển công nghiệp, các công trình trọng điểm để thúc
đẩy tăng trưởng và chuyển
dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; tập trung vào công tác đền bù giải phóng mặt bằng
các dự án: Mỏ sắt Quý Sa, dự án tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng,
dự án phát triển du lịch Sa Pa, đẩy nhanh tiến độ các dự án tại khu đô thị mới
và khu thương mại Kim Thành, dự án 135 giai đoạn 2, dự án sắp xếp dân cư...
Nhanh chóng hoàn thiện thủ tục đế khởi công các danh mục giao mới, công tác
chuẩn bị đầu tư các dự án đã giao kế hoạch, đảm bảo đủ điều kiện để xem
xét giao kế hoạch thực hiện năm 2008; đẩy mạnh công tác thanh quyết toán các
công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
5. Có
biện pháp kịp thời chống thất thu, tăng cường thu các khoản còn nợ đọng đảm bảo
hoàn thành dự toán giao. Sớm hoàn thành công tác quyết toán thuế 2006 đồng thời
tập trung thu các khoản thu còn tồn đọng
từ những năm trước. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật Thuế và các
chính sách có liên quan. Tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối
với các đơn vị sự nghiệp. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống tham
nhũng và lãng phí trong cơ quan hành chính sự nghiệp. Tăng cường công tác khoán
chi HCSN.
6. Tập
trung chỉ đạo chuẩn bị tốt cho năm học 2007 - 2008, phấn đấu hoàn thành phổ cập
giáo dục THCS.
7. Tích
cực triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách về xóa đói
giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo và chuyển đổi
nghề, chính sách hỗ trợ cho nhân dân, đặc biệt ở vùng tái định cư, vùng quy
hoạch phát triển đô thị, xây dựng hạ tầng cơ sở.
8. Tiếp
tục quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân
dân, trong đó chú trọng công tác khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em, chủ
động phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dân số và kế
hoạch hóa gia đình đế hạn chế việc sinh con
thứ 3.
9. Đẩy
mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ
quốc; hoàn thành việc phân giới cắm mốc trên thực địa, trên biên giới địa phận
tỉnh quản lý. Đẩy mạnh công tác bố trí, sắp xếp dân cư ở khu vực biên giới.
10. Tăng
cường kiểm
tra, kiểm soát, giáo dục pháp luật nhằm kiềm
chế và giảm thiểu các
loại hình tội phạm, tai tệ nạn xã hội, đặc biệt là tai nạn giao thông, tệ nạn
ma túy, tuyên truyền đạo trái pháp luật, di
dịch cư tự do,
buôn bán phụ nữ và trẻ em. Tăng cường công tác hòa
giải, giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc ngay từ cơ sở, xử lý dứt điểm có
hiệu quả các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân, không để dây
dưa kéo dài, khiếu kiện tập thể đông
người và khiếu kiện vượt cấp.
11. Đẩy
mạnh phong trào thi đua sâu rộng trong tất cả các cấp, các ngành; phấn đấu hoàn
thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2007 lập thành tích chào mừng kỷ
niệm 100 năm thành lập tỉnh Lào Cai.
Điều
2. Hội dồng
nhân dân tỉnh giao cho:
1. UBND
tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức
triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường
trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biểu
HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh
Lào Cai Khóa XIII, Kỳ
họp thứ 9 thông qua ngày 13 tháng 7 năm