HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------
|
CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số:
09/2009/NQ-HĐND
|
Thành phố Cao
Lãnh, ngày 10 tháng 12 năm 2009
|
NGHỊ QUYẾT
PHÊ CHUẨN TỔNG
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2008
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ
ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà ngày 16 tháng 12
năm 2002;
Sau khi xem xét Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày
26 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phê chuẩn tổng quyết
toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2008; Báo cáo thẩm tra
của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị Đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân
sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2008, cụ thể như sau:
1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh
Đồng Tháp năm 2008 với:
a) Quyết toán thu ngân sách nhà nước:
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.149.347.249.722
đồng (Hai ngàn một trăm bốn mươi chín tỷ ba trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm
bốn mươi chín ngàn bảy trăm hai mươi hai đồng), bao gồm:
+ Thu nội địa: 1.820.148.538.804 đồng.
+ Thu thuế xuất nhập khẩu: 329.198.710.918 đồng.
- Tổng thu ngân sách địa phương: 4.358.703.609.845
đồng (Bốn ngàn ba trăm năm mươi tám tỷ bảy trăm lẻ ba triệu sáu trăm lẻ chín
ngàn tám trăm bốn mươi lăm đồng), gồm:
+ Thu điều tiết ngân sách địa phương được hưởng
theo phân cấp: 1.810.643.821.680đồng.
+ Thu bổ sung cân đối từ NSTW: 658.310.000.000
đồng.
+ Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW:
488.758.000.000 đồng.
+ Thu kết dư ngân sách năm trước:
153.930.135.147 đồng.
+ Thu viện trợ không hoàn lại: 170.497.000 đồng.
+ Thu vay Trung ương
để bổ sung vốn tôn nền vượt lũ cụm tuyến dân cư giai đoạn I: 26.370.000.000 đồng.
+ Thu chuyển nguồn năm trước sang năm 2008:
512.960.911.834 đồng.
+ Thu các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua
ngân sách nhà nước: 707.560.244.184 đồng.
b) Quyết toán chi ngân sách địa phương:
Tổng chi ngân sách địa phương: 4.133.913.288.911
đồng (Bốn ngàn một trăm ba mươi ba tỷ chín trăm mười ba triệu hai trăm tám
mươi tám ngàn chín trăm mười một đồng), không kể chi chuyển giao giữa các cấp
ngân sách, gồm:
- Chi đầu tư phát triển: 832.598.563.844 đồng.
- Chi thường xuyên: 1.766.377.294.334đồng.
Trong đó:
+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 805.323.835.956
đồng.
+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:
7.097.075.483 đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:
1.400.000.000 đồng.
- Chi từ nguồn để lại đơn vị chi quản lý qua
ngân sách nhà nước: 584.288.644.268 đồng.
- Chi từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có
mục tiêu: 136.742.399.249đồng.
- Chi đầu tư từ nguồn vốn vay, vốn huy động đầu
tư xây dựng cơ bản: 136.604.667.000đồng.
- Chi chuyển nguồn kinh phí năm 2008 sang năm
2009: 675.901.720.216 đồng.
c) Kết dư ngân sách địa phương năm 2008:
Tổng kết dư ngân sách địa phương năm 2008: 224.790.320.934
đồng (Hai trăm hai mươi bốn tỷ bảy trăm chín mươi triệu ba trăm hai mươi ngàn
chín trăm ba mươi bốn đồng), gồm:
- Ngân sách cấp Tỉnh: 49.345.153.226 đồng,
- Ngân sách huyện, thị xã (kể cả ngân sách cấp
xã): 175.445.167.708 đồng.
2. Phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp Tỉnh năm
2008:
a) Quyết toán thu
ngân sách cấp Tỉnh: 2.945.764.155.637 đồng, gồm:
+ Thu ngân sách cấp Tỉnh hưởng theo phân cấp: 753.540.366.895
đồng.
+ Thu bổ sung cân đối từ NSTW: 658.310.000.000
đồng.
+ Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW:
488.758.000.000 đồng.
+ Thu kết dư ngân sách năm trước: 11.222.346.177
đồng.
+ Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2007:
336.609.575.188 đồng.
+ Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên hoàn trả vốn
gốc vay kiên cố hoá kênh mương, nộp tiền sử dụng đất có hệ số k=1 là:
6.271.529.200 đồng.
+ Thu vay Trung ương
để bổ sung vốn tôn nền vượt lũ cụm tuyến dân cư giai đoạn I: 26.370.000.000 đồng.
+ Thu các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua
ngân sách nhà nước: 664.682.338.177 đồng.
b) Quyết toán chi ngân sách cấp Tỉnh:
2.896.419.002.411 đồng, bao gồm:
- Chi đầu tư phát
triển: 262.541.028.947 đồng.
- Chi thường xuyên: 646.459.549.997 đồng.
- Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau:
429.827.414.757 đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:
1.400.000.000 đồng.
- Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN:
327.521.085.261 đồng.
- Chi từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu:
114.398.043.249 đồng.
- Chi từ nguồn vốn vay, vốn huy động đầu tư
XDCB: 89.679.379.000 đồng.
- Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện là
1.024.592.501.200 đồng, gồm:
+ Chi bổ sung cân đối: 414.920.000.000 đồng.
+ Chi bổ sung có mục tiêu: 609.672.501.200 đồng.
c) Kết dư ngân sách cấp Tỉnh năm 2008:
49.345.153.226 đồng.
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức
phổ biến công khai quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
năm 2008 theo đúng quy định của Nhà nước. Chỉ đạo cơ
quan tài chính các cấp lập dự toán, phân bổ, điều hành bám sát nhiệm vụ kinh tế
- xã hội theo Nghị quyết, Quyết định đã đề ra; kiểm điểm trách nhiệm các đơn
vị, địa phương chưa thực hiện tốt dự toán được giao.
Điều 3. Trường hợp sau khi tổng quyết toán ngân sách năm 2008 được
Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn mà các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm
toán phát hiện sai sót, Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện
đúng yêu cầu của các cơ quan trên và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ
họp thông qua Tổng quyết toán năm sau.
Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng
nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc
thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh
Đồng Tháp khoá VII, kỳ họp thứ 13 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10
ngày, kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009./.
Nơi nhận:
- VPCP (I,II);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, UBND, MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.
|
CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Đoàn
|